——鴻利智匯集團審計監察部職責
審計監察部作為鴻利智匯集團董事會直接領導的企業內部第三方監管機構,將秉承實事求是、客觀公正的工作原則,獨立于鴻利智匯集團所屬本部及下屬全資子公司、分公司、控股子公司,具有高度的獨立性。部門直接向集團審計委員會匯報工作,是鴻利智匯集團內部企業監督及正道文化推廣的中堅力量。
審計監察部下設審計、監察兩條線。審計線面向集團所屬本部及下屬全資子公司、分公司、控股子公司開展審核與監管工作;監察線專職受理集團所屬本部及下屬全資子公司、分公司、控股子公司員工違規違紀、失職、舞弊貪腐及其它損害公司利益之事項。
投訴受理范圍:
1、公司員工利用職務便利收受供應商或業務關聯方或屬下員工回扣、好處費、過節利是(紅包)等貪腐行為;
2、公司員工利用職務便利為自己、利害關系人或他人謀取不正當利益等舞弊行為;
3、公司員工涉及貪污、挪用公款、侵占公司資產等嚴重違規行為;
4、公司員工履職不當,造成浪費或直接造成公司經濟損失等行為;
5、其它侵害公司利益、違反公司制度等行為。